一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******服务中心
三、 *采购项目编号: ************675
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年5月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 书柇 241-4彩1/2撕边 电脑连打纸 四联单二等分 800页/盒 | 50 | 2400.0 | 书柇241-4彩1/2撕边 | 验收通过 | |
2 | 书柇 57*50 收银纸 热敏收银纸 | 1000 | 1800.0 | 书柇57*50 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 董永慧